老师您好:我公司注册资金200万,没到账。但以前报表报的货币资金:200万 实收资本:200万 上月发生业务收入6000元,买税控盘费用1020元 想问老师上月的报表不知怎报 老师说 把之前没到账的实收资本调整过来 不知怎样调整呢?非常感谢 急急急
安心
于2016-04-06 11:22 发布 1044次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-04-06 11:35
邹老师您好:1、那这之后该怎么记账呢? 2、是否可以,借:货币资金(红字) 贷:实收资本(红字) 请邹老师指点 非常感谢
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邹老师您好:1、那这之后该怎么记账呢? 2、是否可以,借:货币资金(红字) 贷:实收资本(红字) 请邹老师指点 非常感谢
2016-04-06 11:35:42

想问 怎磨调整呢 谢谢老师
2016-04-06 11:02:51

老师好,主要资产那边,没有存货,没有固定资产,没有现金,资本这边6000多万,其他的全部填无形?
2019-04-09 19:16:03

您好,建议60万元直接由乙方自己转给各股东,账上30万元由乙方借款,再由乙方转给各股东,这样操作比较好。
2019-09-11 18:14:11

您好,就是原股东合计投资了100万,现在是按90万转让股权的是吗,账面是亏损的是吗,那您这只需要双方股东交股权转让的印花税,其他的不需要交的
2019-09-11 20:12:24
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邹老师 解答
2016-04-06 11:23
邹老师 解答
2016-04-06 12:57