送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-11-29 16:50

这个做是代表发完或者是多计提,最后有应付职工薪酬 余额,你这个不立马再发出去么,

Lcat 追问

2019-11-29 16:52

不是老师,发出去的已经做到前面的账了,现在才发现退回来了

Lcat 追问

2019-11-29 16:53

我应该怎么把这个退来的钱做到账里

maize老师 解答

2019-11-29 16:55

退回这个是多发么,还是啥,你这个到底啥情况

Lcat 追问

2019-11-29 16:56

就是多发了,现在不给发了,我要把退回来的钱冲掉

maize老师 解答

2019-11-29 16:57

那就冲掉这个就可以借:银存 贷:应付职工薪酬 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数,

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相关问题讨论
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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