送心意

朴老师

职称会计师

2019-11-29 13:05

这个就是可以先暂估然后后期收到发票冲暂估

一凡一萱 追问

2019-11-29 13:07

不好意思,老师!我还是个小白!暂估?具体怎么操作?

朴老师 解答

2019-11-29 13:09

1、暂估入库时:
借:原材料——暂估
    贷:应付账款——暂估
2、
收到发票后:
①先进行冲销:
借:原材料——暂估(红字)
    贷:应付账款——暂估(红字)
②再按发票入账:
借:原材料
       应交税费——应交增值税(进项税额)
    贷:应付账款

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相关问题讨论
你好是的,是这么做的。
2021-06-04 17:22:57
您好,付款时,借:预付账款,贷:银行存款,根据合同暂估入库时,借:原材料、贷:应付账款,领用时,借:生产成本,贷:原材料。
2016-12-02 09:48:39
这样是不对的,领用时,只能结转5318,自己是不能加上税的,您也没有取得发票。
2019-09-18 11:17:21
你好 借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估
2020-03-26 17:53:33
这个就是可以先暂估然后后期收到发票冲暂估
2019-11-29 13:05:16
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