- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-11-28 13:54
你好 直接计入营业外收入就可以了。
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你好,销项大于进项时,从应交税费——应交增值税(转出未交增值税)转到应交税费——未交增值税科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2018-07-05 18:14:22
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
根据增值税应纳税额做这个结转
2017-03-08 14:58:53
你好,如果开过红字发票的销项税额负数可以的
2019-12-23 15:00:33
你好,年末只有销项税额需要结转
2022-01-15 22:30:54
你好 直接计入营业外收入就可以了。
2019-11-28 13:54:55
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2019-11-28 18:19
答疑苏老师 解答
2019-11-28 21:40