老师,业务员给我拿了几张24年的电力局开的电费专 问
可以,现在能抵扣入账 答
老师,请问期末资产大于期末负债和所有者权益问题 问
你好,是否结转损益了 答
老师您好请问,科目余额表应交税费应交个税借方余 问
转入税金及附加科目 答
8月份报过无票收入100,12月又开票100,这100填在哪 问
未开票收入-100 开票收入100 答
税法中不符合委托加工的三种情形在现行法律中具 问
同学,你好 《中华人民共和国消费税暂行条例实施细则》 第八条对委托加工的应税消费品进行了详细定义,并明确指出以下三种情形不属于委托加工: 由受托方提供原材料生产的应税消费品; 受托方先将原材料卖给委托方,然后再接受加工的应税消费品; 由受托方以委托方名义购进原材料生产的应税消费品。 答

上一年赔偿款做错到营业费用-维修费,今年想将其调整到其他应付款-赔偿款,如何调整?原本分录是:垫付赔偿款:借:营业费用-维修费 贷:银行存款 收到保险公司赔偿款:借:银行 贷:应付-保险公司
答: 调整分录 借:应付~保险公司 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
为什么有些企业的缴纳员工住房公积金借方是其他应付款和营业费用 贷银行存款?其他应付款和营业费用为什么金额一样?
答: 你好,借营业费用贷其他应付款这么做的?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们打给员工的报销费用,然后被银行退回来了怎么做账啊,借:银行存款 贷:其他应付款嘛?
答: 您好,一般情况下,借:银行存款 贷:其他应付款。









粤公网安备 44030502000945号



???? 追问
2019-11-27 10:44
郭老师 解答
2019-11-27 10:46
???? 追问
2019-11-27 10:50
郭老师 解答
2019-11-27 10:52