就是我们公司员工的社保是由代办公司代缴的,我们在9月份的时候已经把一个季度的钱转给代办公司了,也收到了代办公司开来的一张人事代理服务费专票和一张代扣代缴的普票,这应该怎么做账啊?还有就是个人部分是在每个月发放工资的时候扣除,一个季度的社保费用分摊到每一个月会计分录应该要怎么做了
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于2019-11-26 12:02 发布 2016次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-11-26 12:32
你是按月计提
借,X费用~社保
贷,应付职工薪酬
缴纳
借,应付职工薪酬
贷,其他应付款
借,其他应付款
贷,银行存款
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你是按月计提
借,X费用~社保
贷,应付职工薪酬
缴纳
借,应付职工薪酬
贷,其他应付款
借,其他应付款
贷,银行存款
2019-11-26 12:32:57

(1)发放代扣代缴个税手续费会计分录如下:
支付个人所得税发放费用:借:银行存款 xx元
贷:应付职工薪酬 xx元
贷:个人所得税发放费用 xx元
支付个人所得税代扣代缴:借:个人所得税代扣代缴 xx元
贷:应交税金 xx元
案例:假设公司发放100元给职工支付个人所得税发放费用,另外再代扣59元作为税金,此时会计分录如下:
支付个人所得税发放费用:借:银行存款 100元
贷:应付职工薪酬 100元
贷:个人所得税发放费用 100元
支付个人所得税代扣代缴:借:个人所得税代扣代缴 59元
贷:应交税金 59元
2023-02-20 11:52:11

会计分录
(1)计提工资时:
借:管理费用--工资
贷:应付职工薪酬--工资
(2)发放工资时:
借:应付职工薪酬--工资
贷:应交税费--个人所得税
贷:其他应付款--社保(个人)
贷:其他应付款--公积金(个人)
贷:库存现金
(3)交纳社保时:
借:管理费用--社保(公司承担)
借:管理费用--公积金(公司)
借:其他应付款--社保(个人)
借:其他应付款--公积金(个人))
贷:银行存款
2019-03-29 11:35:50

您好
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费
银行存款
2019-07-12 11:37:59

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2018-02-07 17:48:40
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