老师,我们公司花了6万多税点钱,开票100多万进来。这100多万的进项我如何做账务处理啊?内账,我是这样做的,支出去的时候过账 借:其他应收款100万 贷:银行存款100万 收到返回来的94万 借:银行存款 94万 借:管理费用6万 贷:其他应收款100万 这个时候我在收到发票了我怎么做啊? 借:进项税额20万 贷:什么?
陆
于2019-11-22 18:27 发布 1722次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,是100多万的进项还是20万的进项,花多少钱买的,为什么支付出去100又返回94万
2019-11-22 18:43:33

是的,那都是计入到费用的,但是这个个人承担的,不能税前扣除
2019-09-16 16:44:30

你红字冲减之前错误的分录,然后做正确的分录就好了
2018-12-21 14:58:59

你好 是的 借,管理费用-100,借,其他应收款100
2020-01-03 10:18:25

你好!可以的,完整的处理方式看看这里的链接
http://m.kuaiji.com/zixun/shiwu/1588018.html
2016-08-04 21:52:03
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