#提问# 老师 我们是装饰公司 小规模,之前预付20万给一家材料公司从他那进货,但是对方说做活动给我们发了25万元的货,付款做的预付账款,收到货了直接按客户做的 借**成本 贷预付账款 消账 但是多发的那5万的货我做哪呢 多发的也是客户用了的
我要当学霸
于2019-11-22 15:47 发布 952次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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那5万不支付,可以记营业外收入。
2019-11-22 15:48:25

你好!你如果预计可以拿到发票就挂预付。如果不能拿到就用收据入成本
2017-09-12 15:58:16

你好,借工程施工一合同成本(材料费),应交税费一应交增值税(进项税额)60%,应交税费一应交增值税(待抵扣进项税额)4O%,贷预付账款
2019-01-18 20:16:05

是的,现在就做借原材料 贷预付,付款就借预付 贷银行
2019-08-23 15:03:13

你好,需要付给对方对公账户,而不是个人账户的
2018-01-19 13:53:33
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