老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包 问
你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报 答
老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利 问
你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是 答
对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目 问
一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。 答
你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这 问
按当年新增的实收资本和资本公积填写 答
资产负债表企业季报数据该怎么填 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

增值税附加税加计扣除进项10%之后,按扣除进项10%的增值税计提附加税吗?
答: 按你实际交给税局增值税去计提附加税没有交就不计提 你看银行实际扣多少增值税走了
你好老师,我们有个工程,老板让我算这个工程的成本,那采购的材料进项税,还有缴纳的增值税附加税也算在这个工程的成本吗?
答: 情况一: 如果你属于小规模纳税人,增值税计入材料采购成本; 情况二:如果你属于一般纳税人,一般来说,增值税不计入材料采购成本,应该计入应交税费-应交增值税(进项税额)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好老师,我们有个工程,老板让我算这个工程的成本,那采购的材料进项税,还有缴纳的增值税附加税也算在这个工程的成本吗?
答: 同学,算成本线列一个大类,拿到合同比如材料、人工,算出不含税的成本,销项税 进项税 应交税金,附加税,印花税,企业所得税,个税。税金里面的成本是只附加税、企业所得税、印花税和个税。
请问下,对方公司给我们虚开了一张增值税专用进项发票,税务局查账时查到了这张发票,需要补缴税款和和滞纳金,增值税附加税等税款,我们需要怎么做这笔分录
增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加算法:增值税=销项税-进项税,城建税=增值税*7%,教育费附加=增值税*3%,地方教育费附加=增值税*2%,企业所得税、个人所得税、印花税这几项怎么核算?









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Christine 追问
2019-11-21 11:46
Christine 追问
2019-11-21 11:47
洛洛老师 解答
2019-11-21 11:53
Christine 追问
2019-11-21 11:55
洛洛老师 解答
2019-11-21 11:55