老师,年初开的招待费专票,已经认证抵扣,(借:管理费用200 应交税费-应交增值税-进项税额6 贷:库存现金206), 当月做了转出分录(借:应交税费-应交增值税-进项税额转出6 贷:应交税费-应交增值税-进项税额6).现在错账更正怎么调了?
從 开始
于2019-11-20 20:59 发布 1125次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-11-20 21:02
冲掉这个做转出分录,做借管理费用 贷进项税额转出,
相关问题讨论

借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55

借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
maize老师 解答
2019-11-20 21:02