送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-11-20 10:38

借以前年度损益调整
贷应交税费-应交所得税

坦率的溪流 追问

2019-11-20 10:46

这个分录是调增还是调减?能不能把补交增值税及调增所得税的全部分录列一下。另外汇算清缴报表要调整吗?怎么调?

暖暖老师 解答

2019-11-20 10:48

借以前年度损益调整
贷借以前年度损益调整
借应交税费-应交所得税
借银行存款

坦率的溪流 追问

2019-11-20 10:49

不可抵扣进项是成本发票。

暖暖老师 解答

2019-11-20 10:50

补缴所得税那就是纳税调增的这个

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相关问题讨论
借以前年度损益调整 贷应交税费-应交所得税
2019-11-20 10:38:38
企业所得税之所以调增或者调减,只是说,对于会计的处理,税法不认可。但从会计处理自身的角度出发,并没有错呀。所以,不涉及会计分录的哦
2020-03-01 18:29:28
你好,这个要看你家具体检的时候怎么做的分录就做相反的分录就好了。
2023-06-16 10:21:29
调减成本,调增应纳税所得额 这个实际业务的吗
2020-05-19 13:50:41
调增 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 调减 借:应交税费-企业所得税 贷:以前年度损益调整
2015-10-24 11:04:40
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