增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

我们的进项发票是购买的,做内账如果不录应交税费的话,那怎么抵扣销项税额啊!
答: 你好,内账是否也做销项税额,如果有销项税额,是需要录入的。
龙腾汽车课程 业务25应交税费-待抵扣进项额,应交税费-销项税,应交税费-进项税有点混乱?想知道平时收到票,有进项发票和销项发票这么处理,怎么去做账?
答: 你好 应交税费-销项税,一般是销售业务时,按照收入的金额计算的销项税额 应交税费-进项税,一般是公司采购业务中,客户开的增值税专用发票,通过认证之后的进项税额。 应交税费-待抵扣进项额,一般是公司购买或自建,房屋建筑等固定资产时,取得的进项发票,应分二次抵扣进项税,尚未抵扣的进项税计入此科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们是记账公司,有一家公司7月份税款都交完了,现做的事7月份的账,如果是进项发票,是不是应该是应交税费-应交增值税-已交税金,销项发票是不是应交税费-应交增值税-销项税额
答: 还是按照正常的分录做,因为是在8月交的税款。
我司进项发票是每个月根据销项认证抵扣,收到进项票后是不是应该先计入”应交税费——待认证进项税额”认证当期需要抵扣的发票时再从“应交税费——待认证进项税额”转入“应交税费——应交增值税(进项税额)”?
老师好,在进项发票和销项发票上,我只要把握两个事项:1是进项数量大于等于销项数量,2是进项税额尽量接近销项税额,我只要把握好这两个事项就可以,我这样理解你觉得对吗
一般纳税人,进项发票的税额可以抵销项发票税额额额多少,比如进项发票税额是1万,销项税额是8千,是不是最后只要交2千的销项税额








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