您好,我想问一下,我们家公司购货沙子,然后是累积付款,所以给对方公司一直挂在应付账款科目,昨天需要付款7万,但是他开了13万的发票,多开了6万发票他要用在以后的付款金额冲减,并且这张发票本月已认证了,这个月也不可能再给他付款了,这种情况需要怎样下账,

紧张的吐司
于2019-11-18 10:25 发布 679次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
借 按发票金额入账 借 相关成本费用 应交税费 贷银行存款 应付账款
2019-11-18 10:31:29
你好同学,你系统能勾选吗?其他学员反映应该是只能勾选3月1号之前的发票
2022-03-01 14:07:40
同学好,计入应交税费-待抵扣进项税
2019-01-10 10:55:17
您好,这个应付账款是您公司根据企业实际情况以及和对方公司沟通商量的。这个没有强制规定。
2020-06-28 10:56:37
因为如果使用受控于[应付系统],就不能在总账中使用应付账款这个科目,要在应付账款模解决方法:
1、如果软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。
2、如果没有应收应付那要去的基础档案里面看的会计科目,应收账款这个科目选择了客户往来后软件会自动进行应收受控处理,要在科目修改右下角把应收受控取消。
3、进入总账——选项——这里面有个可以使用受控科目,把这里打上勾,就可以在总账出凭证了,但如果有应收系统那还是不要用这个方法,那样的话会使在应收和总账对账时对不起来。中处理相关业务。
2022-11-13 14:37:26
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