送心意

小刘老师

职称,注册会计师

2019-11-17 19:03

同学你好!不是的。如果这个题目说,为了这个无形资产可以使用,又发生其他费用2万的,这2万才作为换入资产的入账价值。

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这个是将月末应交未交增值税转到未交增值税科目,次月出申报增值税的金额。下月初缴纳增值税时借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。
2018-07-29 05:17:13
您好,对的,是这样做的,然后你收到的话,借方银行存款,冲减这个未交增值税
2024-08-06 17:54:07
借:固定资产清理 440 累计折旧 30 固定资产减值准备 30 贷:固定资产500 借:固定资产清理 2 贷:现金 2 借:无形资产 600,应交税费—应交增值税—进项税 36 贷:固定资产清理 442 银行存款 51,应交税费—应交增值税—销项税 85 资产处置损益 58
2020-02-29 15:14:23
同学你好!不是的。如果这个题目说,为了这个无形资产可以使用,又发生其他费用2万的,这2万才作为换入资产的入账价值。
2019-11-17 19:03:50
您好,月末做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借:应交税费-未交增值税
2019-02-25 10:17:18
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