老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

老师,待抵扣进项税额账务处理?
答: 辅导期纳税人取得增值税抵扣凭证后借记“应交税费——待抵扣进项税额”明细科目,贷记相关科目。 交叉稽核比对无误后,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费——待抵扣进项税额”科目。
当月取得的进项专票未认证,可以用应交税费~待认证进项税额做账务处理吗?还是待抵扣进项税额?
答: 你好 是的 可以走这个科目的 应交税费~待认证进项税额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,那我这个月入了应交税费—待抵扣进项税额,那我下个月认证了发票怎么做账务处理呢?
答: 借应交税费—应交增值税进项税额 贷 应交税费—待抵扣进项税额









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端庄的流沙 追问
2019-11-16 10:31
龙枫老师 解答
2019-11-16 13:08