送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-11-13 16:51

是的 先走往来 挂账

鹿山岁 追问

2019-11-13 16:55

具体明细如何做 还麻烦老师帮忙

轶尘老师 解答

2019-11-13 17:01

你都写出来了呀 先挂往来 然后还给法人  对方公户打过来

上传图片  
相关问题讨论
你好,如果是支付借款, 借:其他应收款 贷:银行存款
2021-12-23 11:54:31
这个是属于你之前的会计,这个做账给他做错了,本身应该是从见你的其他应收款,他却给你做成了,增加了其他应收款。首先,你把它后面四个月错误的分录给他冲红。然后再补正确的分录。
2020-01-21 08:47:46
要做收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2019-12-26 16:29:28
内账的钱,你做到了现金还是其他应付还是其他应收。
2020-06-17 14:29:47
你好,计提了吗?现在补报就可以
2019-12-27 10:47:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...