送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-05-31 15:35

你好,缴交时没有减掉,借应付职工薪酬--社保费,其他应收款--个人社保,贷银行存款,

點、 追问

2019-05-31 15:36

可是这样银行存款就减少了呀

庄老师 解答

2019-05-31 15:37

你好,银行没有少,是借应付职工薪酬--社保费多记,少记其他应收款--个人社保

點、 追问

2019-05-31 15:43

其他应收款-个人社保期末余额都减少800元,现在还做做贷方,那不是更少了吗

庄老师 解答

2019-05-31 16:31

没做贷方,要在借方,缴交时没有减掉,借应付职工薪酬--社保费,其他应收款--个人社保,贷银行存款,是借应付职工薪酬--社保费多记,少记,借其他应收款--个人社保

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相关问题讨论
对,转给股东就是这么做
2022-04-14 18:07:04
可以的,可以这么做的。
2022-04-14 16:58:06
内账的钱,你做到了现金还是其他应付还是其他应收。
2020-06-17 14:29:47
内账 可设银行存款-某某银行(后四位尾数) 
2022-04-13 17:32:51
你好1.   是的。需要增加账户来区分下  ; 你总公司  一起统一做账就不用走其他应收款   
2022-03-28 10:41:50
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