老师,您好,我想请教一下:我们公司员工的应付工资3500=实发工资3500,社保、公积金(合计1500)都是由公司承担的(包括个人应承担的部分500)。请问在个税申报时,工资所得是填3500还是4000?会计分录该如何写?谢谢!

夏晨栀
于2019-11-10 04:10 发布 1653次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-10 05:24
4000
借管理费用-工资4000/社保1000
贷应付职工薪酬-工资/社保
借应付职工薪酬-工资4000
贷其他应付款5000
银存
借应付职工薪酬-社保1000
其他应付款
贷银存
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银存
借应付职工薪酬-社保1000
其他应付款
贷银存
2019-11-10 05:24:37
一、先扣社保、公积金的分录
1、借:管理费用——社保费
借:其他应收款——代扣个人社保费
贷:银行存款
2、借:管理费用——公积金
借:其他应收款——代扣个人公积金
贷:银行存款
上述假定只有管理人员
二、发工资时扣回个人社保及公积金
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——代扣个人社保
贷:其他应收款——代扣个人公积金
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2022-02-22 16:19:32
你好,那你只需要计提就可以了,借管理费用,工资
贷,应付职工薪酬工资
然后企业的社保公积金借管理费用,社保公积金
贷应付职工薪酬,社保公积金
2022-06-09 10:04:28
你好
1、借:管理费用10000
贷:应付职工薪酬-工资10000
2、借:管理费用3200
贷:应付职工薪酬-社保2200
-公积金1000
3、借:应付职工薪酬-工资10000
贷:银行存款6710
其他应付款-社保2200
-公积金1000
应交税费-应交个人所得税90
4、借:其他应付款-社保2200
-公积金1000
贷:银行存款3200
5、借:应交税费-应交个人所得税90
贷:银行存款90
2023-07-09 17:11:02
借:管理费用--社保贷:其他应付款;对方:借:其他应收款,贷:其他应付款--社保
2017-03-30 10:03:47
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