送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-03-28 10:37

请问一般税人,2月份认证了不能底扣的500元税额,已经做了账务处理,而且申报了2月份的增值税,也就是2月份少交了500元税。怎么办。3月份的账务处理怎么做?3月份申报报表做500元的进进项税额转出吗

邹刚得老师 解答

2016-03-28 10:33

需要结转到本年利润
借;管理费用    贷;本年利润

邹刚得老师 解答

2016-03-28 18:51

借;应付职工薪酬     贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
3月份的申报表需要做进项税额转出的

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相关问题讨论
你好,前面都对的,最后一个应该是借管理费用红字,而不应该是贷方
2019-04-15 11:57:36
损益类科目需要结转到本年利润
2016-03-28 10:36:27
您好!可以抵扣。就是这样写。
2017-04-18 16:38:00
需要结转到本年利润 借;管理费用 贷;本年利润
2016-03-28 10:33:55
你好,既然是筹建期,是没有收入,不需要做第二笔减免分录的 而且小规模减免,借方是应交税费——应交增值税,小规模应交增值税没有三级明细的
2018-11-15 19:54:21
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