老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

提问,我是建筑行业,外账。10月公司开具发票销售发票24815元,借:应收账款24815 贷:主营业收入24092.23 应交税费-增值税722.77 。去税务局开具的 成本发票材料费及劳务发票 ,所交的税款(增值税、个税、城建税)这些要不要做分录。 内账该如何做出
答: 内账是以真实性为主, 直接按其发生的金额 计入税金及附加
提问,我是建筑行业,外账。10月公司开具发票销售发票24815元,借:应收账款24815 贷:主营业收入24092.23 应交税费-增值税722.77 。去税务局开具的 成本发票材料费及劳务发票 ,所交的税款(增值税、个税、城建税)这些要不要做分录。 内账该如何做出
答: 同学,建筑行业是要按照完工百分比法确认收入的,开票借应收贷工程结算 销项税 ,预缴的税金都要入成本,交税金就借各个应交税金 贷 银行存款 借税金及附加 贷应交城建税 借工程施工 贷应交个税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
开具建筑业发票后会计凭证分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-增值税-销项
答: 你好,借:应收账款 贷:工程结算 应交税费~销项









粤公网安备 44030502000945号



刺猬 追问
2019-11-08 10:58
洛洛老师 解答
2019-11-08 10:59