你好!例举:本月有税控服务费280元,问题:1,本月的增值税=销项-进项-280。2,本月的附加计提是(销项-进项)*相应比例。3,本月的应交税金=销项-进项-280+附加。请问这样对吗??谢谢
紧张的故事
于2019-11-07 09:39 发布 1189次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-11-07 09:40
1.是的,可以全额抵减,2(销项-进项-280)按实际交增值税去算附加税,3合计税金是这个
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一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)30186.2
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)12413.79
贷:应交税费——应交增值税(减免税费)480
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)17292.41
二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)17292.41
贷:应交税费——未交增值税17292.41
三、借:应交税费——未交增值税17292.41
贷:银行存款17292.41
2018-06-07 15:42:56

借:应交税金-应交增值税-销项税70 贷:借应交税费-应交增值税-进项税50 应交税金-应交增值税-转出未交增值税20 借应交税金-应交增值税-转出未交增值税20 贷:应交税金-未交增值税20
2019-09-02 16:12:34

您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

年末上述这些科目都是需要结转处理,余额需要结平处理。
2020-12-25 14:40:14

你好,减免的时候 借;应交税费-应交增值税 贷;管理费用
2016-11-08 10:54:23
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2019-11-07 09:43
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2019-11-07 09:48