送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-11-06 09:56

你好,多计提金额直接冲红原来计提科目的分录

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相关问题讨论
你好,学员 借应交税费应交增值税 贷以前年度损益调整
2022-03-24 20:01:26
应该在跨年期间,把附加税12月计提的金额分别计入当期和下一期账期内,并同时作出相应的所得税调整。
2023-03-15 11:54:14
你好,第一个和第二个都需要做。
2024-02-05 09:53:58
是的 做借:以前年度损益调整,贷:应交税费—附加税
2024-06-20 15:41:06
借:以前年度损益调整,贷:应交税费—附加税 可以的
2024-06-20 10:55:22
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