送心意

999

职称注册会计师

2023-03-15 11:54

应该在跨年期间,把附加税12月计提的金额分别计入当期和下一期账期内,并同时作出相应的所得税调整。

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相关问题讨论
你好,学员 借应交税费应交增值税 贷以前年度损益调整
2022-03-24 20:01:26
应该在跨年期间,把附加税12月计提的金额分别计入当期和下一期账期内,并同时作出相应的所得税调整。
2023-03-15 11:54:14
借应交税费贷利润分配未分配利润, 或者是直接做税金及附加。
2022-03-24 20:30:12
你好,去年12月份多计提了企业所得税,今年的调整分录是 借:应交税费——企业所得税 贷:以前年度损益调整
2021-03-05 15:49:14
你好 那你就走以前年度损益调整 借 应交税费-应交印花税 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润
2020-03-09 13:24:16
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