- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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借;应交税费 贷;以前年底损益调整 (差额 )
2016-11-16 15:11:13

你好!可以直接计入当期营业外收入
2021-01-06 13:37:21

借:以前年度损益调整,贷:应交税费—附加税
可以的
2024-06-20 10:55:22

是的 做借:以前年度损益调整,贷:应交税费—附加税
2024-06-20 15:41:06

你好,要的,跨年度退附加税,需要用以前年度损益调整科目
2020-06-01 11:34:18
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