请问老师9月份计提了工资,然后10月份发放,发现发放工资后,应付职工薪酬的贷方还有余额,怎么才能做平呢?可以用现金冲掉吗?做的是外账

南烟
于2019-11-05 14:39 发布 1227次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-11-05 14:39
你好,发现发放工资后,应付职工薪酬的贷方还有余额,是有部分工资没有支付吗?
相关问题讨论
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好,发现发放工资后,应付职工薪酬的贷方还有余额,是有部分工资没有支付吗?
2019-11-05 14:39:31
你好,三月份这个分录不对,借其他应付款贷应付职工薪酬工资,然后再做一个借管理费用贷应付职工薪酬工资的。
2022-04-12 18:52:11
可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
你好!这个看企业了,设置奖金更好
2022-02-25 09:17:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



南烟 追问
2019-11-05 14:57
邹老师 解答
2019-11-05 14:59
南烟 追问
2019-11-05 15:27
邹老师 解答
2019-11-05 15:29