请问老师9月份计提了工资,然后10月份发放,发现发放工资后,应付职工薪酬的贷方还有余额,怎么才能做平呢?可以用现金冲掉吗?做的是外账
南烟
于2019-11-05 14:39 发布 1126次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-11-05 14:39
你好,发现发放工资后,应付职工薪酬的贷方还有余额,是有部分工资没有支付吗?
相关问题讨论

上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59

你好,这个分录没什么问题的
2019-06-10 12:25:53

您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11

你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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