老师,9月暂估了10万费用。11月现在已收到过路过桥费用10万,但这些票并不是真实业务发生的。而且大部分都是省外的(如图),这种情况,费用票全都做进账里的话,年底会被剔除出来,补交所得税吗?有什么办法可以合理的把这些费用票入账里?签合同?
小末
于2019-11-05 11:25 发布 925次浏览

- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-11-05 11:44
你说的这个不是真实哟,你最好不要做里做里,将来调出来交所得税还不如不做。
相关问题讨论

你说的这个不是真实哟,你最好不要做里做里,将来调出来交所得税还不如不做。
2019-11-05 11:44:04

1、如果你们单位采用企业会计准则并且补缴的税款比较多,采用第一种方法,如果你们单位采用小企业会计准则用第二种方法。
2、下一年度不需要对补交的所得税费用做纳税调整。
2018-06-26 10:50:30

你好!不能。1、应补缴税额的,
借:以前年度损益调整
贷:应交税费—应交所得税
2、缴纳税款时,
借:应交税费—应交所得税
贷:银行存款
3、调整未分配利润,
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2018-07-27 15:34:23

同学,你好,工资如果超过5000是需要交个税所得税的
2022-06-16 15:47:19

借以前年度损益调整,贷应交税费
2020-11-23 13:22:16
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