老师好,因为申报疏忽,进项有认证未抵扣,导致本该有期末留抵10000税金没留抵还多交了两千多的税,后来咨询过12366,把报表数据改过来了,但已经真实存在一笔税金扣款了,如果不退税可以吗?怎么做比较好一点
小妮子
于2019-11-04 12:29 发布 442次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-04 12:30
你们现在属于多交了吧
可以退或者以后抵扣
相关问题讨论

你们现在属于多交了吧
可以退或者以后抵扣
2019-11-04 12:30:28

可以申请退,但是一般税局不会退,只会让你留抵
2019-11-04 11:37:47

你好,按进项含税金额填写申报
2019-11-05 16:30:09

你好,你的意思是不是进项税额大于销项税额,问这个大的金额怎么办是吗?
2018-06-05 13:36:00

不可以,直接留底下期用就可以了
2018-06-26 16:38:44
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