送心意

明烨老师

职称注册会计师

2019-10-30 16:44

您好:
借:预付账款
贷:银行存款

柯勇 追问

2019-10-30 16:57

后续分摊呢

明烨老师 解答

2019-10-30 17:00

您好:
如果没跨年的,收到发票:
借:成本费用
贷:预付账款
涉及跨年的,对方开多少发票您这边就和上述分录一致即可。跨年的金额在所得税调增即可。

柯勇 追问

2019-10-30 17:16

预付的时候就收到发票了。也是这么做吗

柯勇 追问

2019-10-30 17:18

就是付钱后立马收到发票了

明烨老师 解答

2019-10-31 08:56

您好:
付款的同时收到发票,您直接借:成本费用  贷:银行存款即可
如果预付款和收到发票有一个时间差您按照我以前的回答记账即可

上传图片  
相关问题讨论
后续分摊呢
2019-10-30 16:57:20
您好!借预付账款 贷银行存款。
2017-10-18 16:32:01
是的 去年没有入账 现在来支付去年的租金才要入账的
2020-06-22 09:01:55
短期租赁办公楼,分录参考如下 借:管理费用 贷:其他应付款/银行存款
2021-05-09 19:58:15
借管理费用贷应付帐款 下月借应付帐款贷银存 你应该当月做当月的
2020-02-18 17:10:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...