送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-03-23 18:35

Ctrl+F12,可能是你所处的操作界面不对

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相关问题讨论
Ctrl+F12,可能是你所处的操作界面不对
2016-03-23 18:35:22
您好!在期末结转里面反结帐,然后反记账,再反审核,就可以修改凭证了
2023-07-12 18:00:58
金蝶12月反结账的步骤如下: 1.首先,进入会计期间维护界面,检查当月会计期间的状态是否置为“已结账”,若置为已结账,则把会计期间的状态改为“未复核”; 2.然后,进入凭证复核界面,把当月凭证的复核改为“未复核”; 3.接着,进入账龄设置界面,把当月的账龄改为未到期; 4.随后,进入会计期间维护界面,把当月会计期间的状态改为“未结账”; 5.最后,进入凭证结账界面,把所查看到的当月凭证标记为“结账”状态,完成12月反结账。 拓展知识:结账、反结账和复核都是金蝶软件中常见的操作。结账是指凭证在记账总账系统中产生,反结账是取消凭证在总账系统中的生效,复核是凭证及账务凭证的内容及数量各项检查无误,确认凭证及账务凭证内容正确,以便将凭证记录进总账系统。
2023-02-22 06:54:38
金蝶标准版年结反结账的主要步骤包括: 1. 启用反结账模块:进入会计->系统设置->反结账管理中,启用反结账模块; 2. 将本年度会计凭证设置为“已反结账”:进入会计->凭证管理,选择本年度的所有凭证,点击右上角的“反结账”按钮,将这些凭证设置为“已反结账”; 3. 进行账套反结账:进入会计->系统设置->反结账管理中,点击“立即反结账”按钮,进行反结账操作; 4. 进行报表核算:进入会计->报表,依据会计准则的要求,检查总账金额是否与明细账金额吻合; 5. 处理年结相关的凭证:在执行反结账时,可能需要处理有关本年度结转损益等凭证,以确保反结账操作的正确性。 此外,有些特殊情况下,还需要进行错字、借贷不平衡、凭证重复等相关检查,以确保反结账操作的完整性和正确性。
2023-02-28 13:07:51
你好,金蝶KIS迷你版年结账后,是无法跨年反结账的
2023-01-10 10:26:50
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