非货币性资产交换,换出的商品或者原材料,确认收入 问
你好,同时满足:有商业实质 + 公允价值能可靠计量 → 用公允价值模式: 换出存货/商品/原材料:按公允价值确认主营业务收入、按账面结转成本、正常算销项税。 答
老师,我们是美容院,带客户去医院做美容项目,现在医 问
你好,医院是以什么名义的钱给你们的? 答
您好老师这张发票是不是开错了 问
您 好,这是小规模公司开的发票,不规范,数量,单位,规格都没有,退回让他们重新开 答
去年发生的费用 现在做账 分录怎么做 问
您好,费用不大,直热门计入当年就可以 答
老师,为什么我报过年审了,市场监督管理局的还给我 问
你混淆了两个“年报”: 你之前做的是税务汇算清缴(电子税务局,5月31日截止)。 短信催的是工商年报(国家企业信用信息公示系统,6月30日截止),两者不是一回事。 直接登录国家企业信用信息公示系统(内蒙古),填报公示2025年度工商年报即可。 答


你好, 金蝶迷你版的 反结账的快捷键没反应,还有什么方法可以反结账
答: Ctrl+F12,可能是你所处的操作界面不对
金蝶结账完 如何反账 反结算了以后反审核反记账
答: 您好!在期末结转里面反结帐,然后反记账,再反审核,就可以修改凭证了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
金蝶标准版年结了如何反结账
答: 金蝶标准版年结反结账的主要步骤包括: 1. 启用反结账模块:进入会计->系统设置->反结账管理中,启用反结账模块; 2. 将本年度会计凭证设置为“已反结账”:进入会计->凭证管理,选择本年度的所有凭证,点击右上角的“反结账”按钮,将这些凭证设置为“已反结账”; 3. 进行账套反结账:进入会计->系统设置->反结账管理中,点击“立即反结账”按钮,进行反结账操作; 4. 进行报表核算:进入会计->报表,依据会计准则的要求,检查总账金额是否与明细账金额吻合; 5. 处理年结相关的凭证:在执行反结账时,可能需要处理有关本年度结转损益等凭证,以确保反结账操作的正确性。 此外,有些特殊情况下,还需要进行错字、借贷不平衡、凭证重复等相关检查,以确保反结账操作的完整性和正确性。






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