老师,金蝶易记账怎么反结账

欣慰的向日葵
于2023-03-13 16:26 发布 884次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-13 16:35
金蝶易记账的反结账是指做好月末的检查结账处理,将本月份的账务数据报送到上级会计单位去作汇总,然后在年度末实现期末汇总。那么反结账步骤如下:
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金蝶易记账的反结账是指做好月末的检查结账处理,将本月份的账务数据报送到上级会计单位去作汇总,然后在年度末实现期末汇总。那么反结账步骤如下:
2023-03-13 16:35:23
您好!在期末结转里面反结帐,然后反记账,再反审核,就可以修改凭证了
2023-07-12 18:00:58
金蝶12月反结账的步骤如下:
1.首先,进入会计期间维护界面,检查当月会计期间的状态是否置为“已结账”,若置为已结账,则把会计期间的状态改为“未复核”;
2.然后,进入凭证复核界面,把当月凭证的复核改为“未复核”;
3.接着,进入账龄设置界面,把当月的账龄改为未到期;
4.随后,进入会计期间维护界面,把当月会计期间的状态改为“未结账”;
5.最后,进入凭证结账界面,把所查看到的当月凭证标记为“结账”状态,完成12月反结账。
拓展知识:结账、反结账和复核都是金蝶软件中常见的操作。结账是指凭证在记账总账系统中产生,反结账是取消凭证在总账系统中的生效,复核是凭证及账务凭证的内容及数量各项检查无误,确认凭证及账务凭证内容正确,以便将凭证记录进总账系统。
2023-02-22 06:54:38
你好,学员,在期末结账那里,结账旁边有个反结账
2022-03-18 22:13:40
老师:金蝶迷你反结账去年的账是指利用金蝶软件将某一定期内的总账簿数据复制到另一定期内,从而实现账目数据的反结账。
2023-03-23 16:41:37
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2023-03-13 16:35