送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-30 10:10

你好,是取得发票没有冲销预付账款挂账吗?

朝伟哥哥 追问

2019-10-30 10:11

邹老师 解答

2019-10-30 10:13

你好,那就需要做这个调整分录
借;管理费用等科目,贷;预付账款

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相关问题讨论
你好,是取得发票没有冲销预付账款挂账吗?
2019-10-30 10:10:36
借以前年度损益调整 贷预付账款
2020-01-08 11:06:09
借:预付账款 贷:应付账款
2019-10-10 16:37:59
已经跨年的,直接调整为正确的,摘要写清楚错误凭证号和错误原因、金额,摘要栏写不下的话,单独用白纸写一个说明。如果涉及到损益的,计入以前年度损益调整,然后转入利润分配——未分配利润科目。 举个例子,两个有业务往来的单位,之间有相互欠款,例如,甲单位应收乙单位A货款,而乙单位又恰巧应收甲单位B货款,经两个单位同意,可以应付应收互相抵消,也叫对冲,这样两个单位的欠款都核销了。
2019-07-16 09:56:21
预付账款是负数表示是应付账款可以调整到应付账款。
2017-04-04 23:12:31
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