送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-30 10:10

你好,是取得发票没有冲销预付账款挂账吗?

朝伟哥哥 追问

2019-10-30 10:11

邹老师 解答

2019-10-30 10:13

你好,那就需要做这个调整分录
借;管理费用等科目,贷;预付账款

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相关问题讨论
你好,是取得发票没有冲销预付账款挂账吗?
2019-10-30 10:10:36
总的合计数不一样吗?
2017-06-02 15:14:03
借以前年度损益调整 贷预付账款
2020-01-08 11:06:09
借:预付账款 贷:应付账款
2019-10-10 16:37:59
这个负数不需要你调整,你财务报表这个会自动取数
2020-06-04 12:42:37
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