你好,请问下上个月有计提增值税,借:应交税金--应交增值税 贷:应交税金--未交增值税,但这个月付出时入错科目应怎么调?入成:借:应交税金---交交增值税 贷:银行存款
太阳雨
于2019-10-30 10:02 发布 934次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-10-30 10:03
你好 你们是小规模还是一般纳税人 计提增值税应该是做收入的时候贷方就做增值税的
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借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税
第一个那个是三级科目。
2017-03-13 17:30:49

你好,这个是一般纳税人的处理
小规模是
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
2017-02-15 12:58:08

你好!建议以上一条分录做账务处理。科目应交税费-未交增值税,借方反映已缴数,贷方反映未交数。
2017-03-29 09:24:16

您好!不是,代开也是要计提的。
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等
借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
2017-12-15 11:28:14

你好,是不对的
正确的应当是
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款等科目
2017-09-18 21:30:21
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太阳雨 追问
2019-10-30 10:20
meizi老师 解答
2019-10-30 10:23