老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
我们做了1万块钱的费用加计扣除,后来发现这1万块 问
你好,滞纳金是欠交的税款*万分之五*滞纳天数。 罚款由税务局根据情结是否严重来定的。 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

公司按要求给楼体做了亮化工程,公司自己先支付给施工方工程款(质保金未付),后期政府又将这笔工程款补助给了我们公司(全部费用、包括质保金),该如何做会计分录?
答: 你好,这是要区分政府补助的性质,看是与收益相关的补助,还是与资产相关的补助。由于是楼梯的亮化工程,应是与资产相关。可以在收到政府补助时:借:银行存款 贷:递延收益 再根据资产的折旧期限,分期转入损益:借:递延收益 贷:管理费用
工程已完工,工程票已开,工程款还有5%的质保金未收,这个会计分录怎么做?
答: 你好,开具发票 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 没有收到的挂账应收账款就是了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
小水坝合计工程款22000元,扣除质保金1000元,该工程已完工。发票开来20000元,如何做会计分录?
答: 借;待摊费用等科目 20000 贷;应付账款等科目 20000









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