送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-10-24 09:32

你好!8000元是对公户付款吗?需要对方给你们提供发票

AAA 若水 追问

2019-10-24 10:33

是对公付款,但是我们支付的维修费,

AAA 若水 追问

2019-10-24 10:33

内帐

AAA 若水 追问

2019-10-24 10:35

老师,我们9月收到货款定金9000,10月收到10000,货款结清,但是产品直接从工厂发货到客户手里,怎么记账呀?入库人到几月呀

QQ老师 解答

2019-10-24 11:15

你好!内账按真实业务处理就可以,2000元计入营业外收入8000计入其他应付款

AAA 若水 追问

2019-10-24 11:16

1万记什么呢

QQ老师 解答

2019-10-24 11:19

你好!借:银行存款 10000  贷:其他应付款 8000   营业外收入 2000    付款 借:其他应付款 8000  贷:银行存款8000

AAA 若水 追问

2019-10-24 11:20

其实我们没出货,客户想要发货,走个帐而已

QQ老师 解答

2019-10-24 11:21

你好!上边么有涉及库存啊

AAA 若水 追问

2019-10-24 11:22

老师,我们9月收到货款定金9000,10月收到10000,货款结清,但是产品直接从工厂发货到客户手里,怎么记账呀?入库人到几月呀

QQ老师 解答

2019-10-24 11:23

你好!9月做预收账款  10月确认收入就可以

AAA 若水 追问

2019-10-24 11:59

好的,谢谢您

QQ老师 解答

2019-10-24 12:39

不客气 欢迎下次提问

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你好 不是真实业务是违法的,借银行存款 贷 营业外收入 最好是记在内账里
2020-02-13 15:41:32
你好!8000元是对公户付款吗?需要对方给你们提供发票
2019-10-24 09:32:11
这个一般做内帐,做管理费用税点,你要是做外帐只能挂应付账款和你那个货款挂一样科目
2019-07-26 09:09:55
你好!这个不用单独做,比如你实际拿到2.6万的发票,发票税率13%。 那么 借:原材料等 2.6/1.13  应交税费—应交增值税—进项税额 2.6/1.13*0.13 贷应付账款2.6
2020-10-21 15:51:31
开发票的税,计入企业销项税
2019-06-03 14:03:35
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  • 老师好 25年11月份红冲了一张24年10月份的销售发

    是的,就是那样处理就行

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