老师好,我们公司干工程当时甲方通过公对公借给我们40万,现在让我们返还回他们个卡,我是从对公给他转好还是也从我们个卡给他转?期待老师的解答[抱拳]
哲哲
于2019-10-24 08:40 发布 593次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-10-24 08:59
你好,可以转个卡,但你需要有合理的凭据
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你好,可以转个卡,但你需要有合理的凭据
2019-10-24 08:59:49

你好!甲方是单位的话不可以这样操作三流不一致存在查账风险,原路退回(那个账号打印来的那个账号退回去)按对方错打款处理
2020-06-25 10:54:32

您好,是要求发多少面值
2019-12-04 23:55:09

您好,学员,收回已转销的应收账款的会计分录为:
借:应收账款30
贷:坏账准备30
同时,
借:银行存款30
贷:应收账款30
所以应收账款的账面余额=200+20+30-30
期末转回坏账准备的分录为:
借:坏账准备6
贷:资产减值损失(现在科目为信用减值损失)6
根据上述分录,所以坏账准备的余额=20+30-6
2019-03-06 17:10:27

请问:zx2011112213797号问题,被提请上级解答,哪我们大概什么时间,在什么地方可以看到回答呢?.
2017-07-01 13:53:47
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哲哲 追问
2019-10-24 09:19
陈诗晗老师 解答
2019-10-24 10:17