老师我们办公楼装修费是150万 然后给我们开了100万的发票了我们付过去打10万了,是6月份执照下来的,那我该怎么做这笔分录呢?是把长期待摊费用做成150万还是做成开发票的一100万啊
楠楠
于2019-10-24 07:46 发布 607次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2019-10-24 07:51
您好,你们是约定的付款150万,还是100万
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你好
可以的
内账按你单位要求就行
2019-10-04 21:05:34

您好,你们是约定的付款150万,还是100万
2019-10-24 07:51:35

入驻使用时,就开始摊销
2024-02-20 10:12:53

你好 装修完后 次月开始摊销 按受益期
2019-01-02 10:42:22

你这种处理不对,长期待摊费用是完工之后再摊销,你把所有的装修费用都做到长期待摊费用里面。
2020-03-31 10:43:17
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