送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-10-19 08:39

你好,借主营业务成本  贷其他应付款或应付账款

Double No 追问

2019-10-19 08:42

老师,那票回来后就又怎么样做啊?相反吗?

徐阿富老师 解答

2019-10-19 08:45

你好,先红字冲红这个分录,再按照发票入账

Double No 追问

2019-10-19 14:29

老师,计提是还没有发生的吧

徐阿富老师 解答

2019-10-19 14:36

你好,计提是应该在本期承担的支出但没有付款或没有开票的支出

Double No 追问

2019-10-19 14:37

老师,那我科目后面需要加明细吗?

徐阿富老师 解答

2019-10-19 14:38

你好,原来有明细的计提也要,否则不用

上传图片  
相关问题讨论
你好,借主营业务成本 贷其他应付款或应付账款
2019-10-19 08:39:38
你好 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
2022-02-18 09:56:21
现在补上,借工程施工 贷应付职工薪酬 工资
2020-07-06 16:41:16
你好 先是红冲原来的暂估 分录 再按发票金额做费用的分录
2019-12-31 12:06:58
你好,具体的那个税,一般纳税人吗 如果销售货物的结转成本借主营业务成本贷库存商品
2019-11-19 20:41:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...