- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-03-10 12:43
你好,
计提时:借记营业成本/管理费用等 10000 贷应付职工薪酬 10000
发放时:借记应付职工薪酬 10000 贷记其他应收款-代扣社保,应交税费-个人所得税 银行存款
相关问题讨论
你好,具体的那个税,一般纳税人吗
如果销售货物的结转成本借主营业务成本贷库存商品
2019-11-19 20:41:01
你好,
计提时:借记营业成本/管理费用等 10000 贷应付职工薪酬 10000
发放时:借记应付职工薪酬 10000 贷记其他应收款-代扣社保,应交税费-个人所得税 银行存款
2018-03-10 12:43:25
需要计提劳务费用,月末如果有收入时同时结转到主营业务成本,如果没有收入,就暂时计入劳务成本
2018-08-25 11:49:20
你们就是为了投资出租才买的吗
2020-07-24 16:44:54
借 银行存款 贷 其他业务收入 应交税费
借 其他业务收入贷本年利润
2020-04-23 09:08:29
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