- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-03-10 12:43
你好,
计提时:借记营业成本/管理费用等 10000 贷应付职工薪酬 10000
发放时:借记应付职工薪酬 10000 贷记其他应收款-代扣社保,应交税费-个人所得税 银行存款
相关问题讨论

你好,具体的那个税,一般纳税人吗
如果销售货物的结转成本借主营业务成本贷库存商品
2019-11-19 20:41:01

你好,
计提时:借记营业成本/管理费用等 10000 贷应付职工薪酬 10000
发放时:借记应付职工薪酬 10000 贷记其他应收款-代扣社保,应交税费-个人所得税 银行存款
2018-03-10 12:43:25

你好 借主营业务成本 负数,贷库存商品负数,借库存商品 负数,贷应付账款暂估款 负数
2021-05-31 14:29:53

您好,借库存商品贷银行存款销售时,借应收账款贷主营业务收入应交税,结转成本,借主营业务成本贷库存商品,
2020-06-23 10:24:09

你好,向个人借款支出工资时,借应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款 如果是预付的,那么借其他应收款-个人(收到工资的人) 贷其他应付款
2019-12-28 15:50:33
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