送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-10-18 21:19

你好同学,借**资产 贷:**负债 未分配利润 
这样做同学,资产可以在贷,就是调减

yokii 追问

2019-10-18 21:22

那老师请问。已经开始建账了,然后有装修费要分摊。并且已经过了两年,还有三年要分摊。科目怎么做呢?

何江何老师 解答

2019-10-18 21:53

这个是你按三年的时间直接摊就好了同学,入账就是净值

yokii 追问

2019-10-18 23:32

可是这个数期初没有录入,我现在要摊销,科目怎么做呢?

何江何老师 解答

2019-10-19 08:55

你好同学
摊销一般是你先录入再摊
借口:**资产 贷:未分配利润
这样调增

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相关问题讨论
你好同学,借**资产 贷:**负债 未分配利润 这样做同学,资产可以在贷,就是调减
2019-10-18 21:19:14
你好,与100503对应的借方科目是?
2018-03-25 13:20:40
实际存了多少,你做了多少
2019-05-14 14:57:37
这个需要查明原因的,按照正确调整过来即可
2018-06-29 11:46:54
对,没有跨年,就先做一个相反的分录,再做一个正确的分录即可。
2016-01-16 08:51:25
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