送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-10-18 21:19

你好同学,借**资产 贷:**负债 未分配利润 
这样做同学,资产可以在贷,就是调减

yokii 追问

2019-10-18 21:22

那老师请问。已经开始建账了,然后有装修费要分摊。并且已经过了两年,还有三年要分摊。科目怎么做呢?

何江何老师 解答

2019-10-18 21:53

这个是你按三年的时间直接摊就好了同学,入账就是净值

yokii 追问

2019-10-18 23:32

可是这个数期初没有录入,我现在要摊销,科目怎么做呢?

何江何老师 解答

2019-10-19 08:55

你好同学
摊销一般是你先录入再摊
借口:**资产 贷:未分配利润
这样调增

上传图片  
相关问题讨论
你好同学,借**资产 贷:**负债 未分配利润 这样做同学,资产可以在贷,就是调减
2019-10-18 21:19:14
你好,因为什么原因产生的差异?
2023-12-14 11:18:40
你好,这个需要查明原因才知道调到哪儿去。实在对不出来且金额不重大的,差额可以作为损失,日后查清楚了重新调整。
2022-04-26 05:19:56
这个差额是什么原因导致的?
2022-01-13 19:10:07
你好,发生了  以前年度损益调整  事项的情况下,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整 符合这个关系就可以的,不需要去调整利润表的数据 
2022-01-18 15:12:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...