新到的公司2024年开始出口业务,因首次退税资料没 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
固定资产出售,导致增值税收入和营业收入有偏差,这 问
可以的,写一个原因就行 答
搞半天还是这样怎么回事啊? 问
同学你好,图片模糊看不清,具体是什么情况 答
老师,小微企业和小规模纳税人是一回事吗,怎么查企 问
小微企业和小规模不是一回事, 小微是统计局的小微, 小规模是针对增值税的,在电子税务局才能查到小规模 答
老师你好,请问工资薪金这块的计提分录是这样写吗? 问
你好这里分录应该这样 答

司是用金碟ERP系统,现在有一笔应付款是用对方的赔偿金抵扣,但不知应付款管理模块如何处理案例:供应商A公司,订单号WE2018110201 总订单金额13970.34(含税价)系统在2018.11.25 暂估入库 借:原材料 12039.58 贷:2202.03应付账款/暂估应付 12039.58现在2019.03月将A公司的赔偿金抵扣这笔暂估应付款12039.58。在系统如何处理这笔科目余额表挂着这笔12039.58的款冲平?
答: 你好,这个erp没用过,你要咨询下金蝶客服了,做分录的话是可以红冲的,要把暂估的红冲了
案例:供应商A公司,订单号WE2018110201 总订单金额13970.34(含税价)系统在2018.11.25 暂估入库 借:原材料 12039.58 贷:2202.03应付账款/暂估应付 12039.58现在2019.03月将A公司的赔偿金抵扣这笔暂估应付款12039.58。想请问下老师,我在系统如何处理这笔科目余额表挂着这笔12039.58的款冲平?
答: 你好,同学。 赔偿金额计入你的营业外收入,冲减这应付处理。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,你好!我现在上班的公司,应付账款科目下面的供应商账有点乱,有的都牵扯到好几年前的往来,对于科目余额在借方和在贷方的我要分别怎么处理呀?我们不涉及预收放在应付里。
答: 你好这样的情况你只有挨着和客户出具往来对账函 一一核对往来客户账了 然后在调整账务 如果有问题的情况下










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