老师工资薪金账务处理 个税申报5000元 做账10000元,多余5000元借支,次月冲他工资 借:应付职工薪酬-5000(个税一致) 其他应收款5000(借支冲次月工资) 贷:银行存款 (银行回单10000元,没有分开打款) 次月支付工资薪金 借:应付职工薪酬-5000 贷:其他应收款-50000 (没有仁和银行回单) 这样合不合理,就好比我提前发工资一样
610801988
于2019-10-15 12:32 发布 1095次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论

你好 这样做合理 就是冲减了 下月需要发的工资 但是计提工资的分录还是要正常做
2019-10-15 13:23:12

你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28

同学您好,您这一进一出,不就相当于没有调整
2022-03-26 12:08:42

你好,其他应收款和其他应付款都是可以的,但一经确定用哪个科目就不要去改,随便改要乱掉的。 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-05-31 15:05:14

你好,和你发了的一样做就可以
可以先扣除,以后给他工资
2020-01-08 21:45:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息