老师你好!项目部上个月借了备用金,这个月拿了发票回来比备用金的金额要多,这个要怎么做账务处理,借款时我的分录是借:其他应收款一某某,贷:银行存款,这样做对吗?收到发票做账时要怎么做分录?谢谢
蒂菲娜
于2019-10-15 11:42 发布 974次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-15 11:43
您好
借:工程施工-合同成本
贷:其他应收款-某某
银行存款
相关问题讨论

您好
借:工程施工-合同成本
贷:其他应收款-某某
银行存款
2019-10-15 11:43:14

你好!
借:其他应收款一某某,贷:银行存款,
……对的
2019-10-15 11:59:52

同学你好,其他应收款后面无法挂项目,需要自己添加项目资料,有项目名称核算选择对应正确的即可,出纳把钱又转到各个项目负责人手上,账务处理,借,其他应收款-项目负责人,贷,其他应收款-出纳。项目明细应该按姓名挂账,各个项目负责人到会计哪儿去报账合理。
2021-04-30 12:24:36

你好 收回的话 应该是借 银行存款 贷 其他应收款
2020-05-11 15:06:06

你好!是的。你只能这样挂着了。
2018-06-08 11:07:19
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蒂菲娜 追问
2019-10-15 11:57
bamboo老师 解答
2019-10-15 12:00