送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-14 17:34

你好 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税59746.67  
贷:应交税费-应交增值税-进项税265.10  应交税费-应交增值税-转出未交增值税59746.67  -265.10    (因为你上期有留抵 你之前应该是要转到转出未交增值税借方放着的  )
  借应交税费-应交增值税-转出未交增值税59746.67- 265.10 -58774.24贷应交税费-未交增值税707.33   次月缴纳 借应交税费-未交增值税707.33贷银行存款707.33

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-10-15 09:09

老师,想问下,由于我们公司名称变更,对方还欠我们发票,开发票给我们是按以前公司名开还是按现在公司名开?

meizi老师 解答

2019-10-15 09:46

你好 你已经变更类的话 需要对方开最新的名称

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你好,把2000也结转到未交增值税,余额直接抵减了
2023-02-13 10:03:50
你好 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税59746.67 贷:应交税费-应交增值税-进项税265.10 应交税费-应交增值税-转出未交增值税59746.67 -265.10 (因为你上期有留抵 你之前应该是要转到转出未交增值税借方放着的 ) 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税59746.67- 265.10 -58774.24贷应交税费-未交增值税707.33 次月缴纳 借应交税费-未交增值税707.33贷银行存款707.33
2019-10-14 17:34:54
您好同学,不要这样写,咱每个月发生的留抵税额,互不牵扯,咱就 借应交税费、应交增值税销项税额, 借。,应交税费、应交增值税转出未交增值税 ,贷应交税费、应交增值税进项税额。
2022-11-14 10:06:37
对的是的是这么做。
2022-05-20 16:38:43
你好,月末有增值税留抵退税 借:应交税费-增值税留抵退税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:银行存款 贷:应交税费-增值税留抵退税
2023-10-17 15:56:19
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