对方单位8月份给我们公司开的专票,8月已认证做账,但9月份他们说开错发票冲红重新开了发票,我这个冲红会计分录对不?
☆┢┦aΡpy ★
于2019-10-14 13:24 发布 1220次浏览

- 送心意
小小刘老师
职称: CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,就按照你8月的分录做相反的分录就可以了哈。
2019-10-14 13:25:37

借;管理费用等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-09-22 16:42:28

您好,当月认证的发票当月要入账,你认证了的当月就需要抵扣,所以必须入账哦
2019-07-22 10:29:32

你好!
比如采购材料
2019-01-10 23:24:11

你好,借:库存商品 应交税费 贷:银行存款
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2020-05-31 11:52:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息