老师,您好!我想咨询一下,我们公司有一名同事在其他公司交了社保,由我们公司发工资代扣社保,再一个季度把扣社保的钱转入那个公司,我应该怎么做账呢,以什么单据做账呢,老师

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于2019-10-12 16:06 发布 1016次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-10-12 16:14
你好同学
你扣社保的时候
借:管理费用 贷:其它应付款--**公司
借:其它应付款-*公司 贷:银行存款 这样的账务处理
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你好同学
你扣社保的时候
借:管理费用 贷:其它应付款--**公司
借:其它应付款-*公司 贷:银行存款 这样的账务处理
2019-10-12 16:14:11
你好 如果 是单位职工就要交计提工资和社保公积金 代发的记在其他应付款科目
2020-05-27 12:18:32
你好,这样两个客户会产生余额的。
2018-06-29 17:48:28
缴纳是代缴
发工资是代扣
2025-03-03 07:55:52
根据发票金额,确认对应的工资成本,及社保费用,就可以了
2018-07-19 09:44:17
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