送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-10-11 19:49

1.分录处理是对的
2.你收到的专票, 要计进项税额
3.可以抵,这个并不影响,不管是分开还是不分开,都是可以的,但是现在很多建筑企业是分开处理的

lily 追问

2019-10-11 20:35

老师,第2个问题,我还没收到专户的进项发票和开岀工资工程款销项发票。

陈诗晗老师 解答

2019-10-11 21:30

没有收到,你是作为暂估入账处理,后面收到如果有差额再调整,没有差额作为原始凭证放进去 就是了

lily 追问

2019-10-11 21:35

好,谢谢老师!

陈诗晗老师 解答

2019-10-11 21:38

不客气,祝你工作愉快。

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
同学您好,分录是正确的哦
2024-04-10 10:25:34
1.分录处理是对的 2.你收到的专票, 要计进项税额 3.可以抵,这个并不影响,不管是分开还是不分开,都是可以的,但是现在很多建筑企业是分开处理的
2019-10-11 19:49:16
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好,是的。非常棒,为你点赞
2018-04-13 21:41:57
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