请教老师,我是建筑公司,外包了劳务,6月有笔310000元没有付款,收了进项也入帐为 借:工程施工-合同成本-人工费 300971 借:应交税-进项 9029 贷:应付帐款 310000 9月要求开农民工专户,做为工程款工资部分进款119500元多,发放了115800元多。 工资专户分录: 收到工程款劳务费时: 借:银行存款-农民工工资专户 115955.67 贷:应收帐款-xx工程 115955.67 计提工资: 借:工程施工-合同成本-人工费xx工程 115800 贷:应付职工薪酬-农民工工资-xx工程 115800 发放工资: 借:应付职工薪酬-农民工工资-xx工程 115800 贷:银行存款-农民工工资专户-xx工程 115800 请老师帮我看看 : 1.这样做分录对吗? 2.要记入进项税吗? 115800元还没开出和收到发票! 3. 能用115800元抵减前面的310000元吗?还是分开做工资比较好?它俩是不同的两个帐户。允许部分走工资专户,大概全款120万左右?
lily
于2019-10-11 18:46 发布 1740次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-10-11 19:49
1.分录处理是对的
2.你收到的专票, 要计进项税额
3.可以抵,这个并不影响,不管是分开还是不分开,都是可以的,但是现在很多建筑企业是分开处理的
相关问题讨论

你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05

同学您好,分录是正确的哦
2024-04-10 10:25:34

1.分录处理是对的
2.你收到的专票, 要计进项税额
3.可以抵,这个并不影响,不管是分开还是不分开,都是可以的,但是现在很多建筑企业是分开处理的
2019-10-11 19:49:16

您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11

你好,是的。非常棒,为你点赞
2018-04-13 21:41:57
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