你好老师,本月暂估的材料,下月来票,暂估的如何做分录

王祥真
于2019-10-11 18:21 发布 643次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-10-11 18:22
您好
借:原材料
贷:应付账款——暂估
相关问题讨论
您好
借:原材料
贷:应付账款——暂估
2019-10-11 18:22:06
您好!也是一样的。先红字冲减2个暂估的。借原材料暂估贷应付账款,借生产成本贷原材料暂估
然后做正确的借原材料
贷应付账款,
借生产成本
贷原材料
2017-11-02 11:34:31
等着发票到了之后再冲就可以。
第二个你们暂估是材料没有收到虚增的吗?
2021-08-30 10:09:15
你好,之前暂估的成本如果没有错误,是不需要冲销的
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-01-05 21:06:15
你好,本月回来的材料票比上月按暂估材料结转的成本多,根据你这个描述,之前应当 是少结转了成本才是的
冲销暂估分录,根据发票做购进材料分录,然后把之前领用材料分录做调整分录,使得按购进材料发票金额做领用
2019-01-12 11:20:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



王祥真 追问
2019-10-11 18:24
王祥真 追问
2019-10-11 18:24
宸宸老师 解答
2019-10-11 18:24