老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

上年底发生的成本费用,次年三月得到发票,怎么做分录上期分录:借原材料 贷应付账款一暂估应付款。下期做相反分录:应付账款一暂估应付款 贷原材料。收到发票时:借原材料 贷应付账款 如果3月份收到发票,只是3月份做相反分录,还是每个月得做相反分录?
答: 你好,可以在收到发票做暂估相反分录,然后根据发票做购进分录
如果购买的原材料,支付原材料和运费分开发票的会计分录: 借:原材料 贷:应付账款-原材料 应付账款-原材料运费吗
答: 同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
想咨询家有好多原材料都是先暂估进来然后直接领用了,但是发票来的时候要冲销之前暂估的原材料但是发现已经领用完了,然后应付账款暂估原材料还有好多没用冲销,现在应该怎么做分录?
答: 您好!没明白你的意思,你收到发票就冲减对应的原材料的暂估,然后做正确的








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