老师好!8月份进项于销项。做以下处理。老师看以下正确不? 借:应交税费-应交增值税-销项税额80 应交税费-应交增值税 -转出未交增值税额20 贷:应交税费-应交增值税-进项税额100 还要做这个分录吗:(下面的那个分录不太懂) 借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税额 9月份进销还是大于销项。请问我的处理方式是和上月一样吗?
WO小芳
于2019-10-11 10:11 发布 537次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
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