- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-10 16:58
都可以的,只要都处理了,前后没有关系的
相关问题讨论
您好,借生产费用贷应付职工薪酬-社保
借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
2020-06-20 22:38:01
你好,冲销多计提的
借;应付职工薪酬,贷;以前年度损益调整等科目
2020-03-18 21:35:34
你好,计提时,借管理费用143368,贷应付职工薪酬--工资143368,
2019-01-31 17:11:56
您好,对的。
2017-08-07 12:47:30
这个提成费也是需要和工资一样计提和发放。
2022-04-10 10:18:32
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二一三顾 追问
2019-10-10 16:58
辜老师 解答
2019-10-10 17:17